运营主管

岗位职责:
1.制定公司内部审计工作制度,编制公司年度内部审计工作计划;

2.财务审计:对各项资产审计、投资效益审计、财务收支相关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性等进行审计;对公司财务计划、财务预决算执行情况、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督;对发生重大财务异常情况进行专项审计;

3.合同审计:对大宗物资(劳务)采购合同、产品销售合同、对外投资及重要的经济合同进行不定期检查,对存在问题和违规违章情况进行审计监督;

4.内控审计:对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈,督促建立完善公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、快速、健康发展;

5.经济责任审计:对被审计人任职期间其所在公司资产、负债、权益和损益的真实性、合法性、效益性及重大经营决策等有关经济活动,以及执行国家有关法律法规情况进行监督和评价活动;

6.工程审计:组织对国药器械及所属公司投资的工程类项目的立项、工程概(预)算、竣工结、决算和交付使用进行审计监督;

7.专项审计:对与公司经营活动有关的特定事项,进行专项审计;

8.执行公司相关机构交办的其他审计工作。

任职要求:
1.本科及以上学历,熟悉有关的法律、法规和政策,掌握审计、会计和相关专业知识;

2.有3年及以上大型企业、上市公司审计管理经验;

3.具有中国注册会计师或国际注册内部审计师或会计师等专业技术资格;

4.具备一定的组织能力,包括协调、沟通和综合分析、判断能力以及优秀的文字表达能力。

创建时间:2022-12-06 16:32